Asientos de Cierre 6,7,9/8

 Es el proceso al finalizar el período contable (31 de diciembre); consiste en transferir los saldos de las cuentas temporales (elemento 6, 7  y 9) a una cuenta de resumen neto del periodo ( llamado elemento 8 ) donde la cuenta contable final es asumida por la cuenta 59 Resultados Acumulados. Se denomina así “Cierre contable” porque los asientos del libro diario resumidas en el libro mayor se cierran quedando totalmente en cero.

El resultados del periodo si es positivo es utilidad, o si disminuye por el contrario es una pérdida.

Es importante resaltar que para el cierre contable es necesario la cancelación de las cuentas del elemento 9 contra la cuenta 79, también la 69 y 61 o 69 y 71 de ser el caso para determinar la variación positiva o negativa del elemento 2.

Forma de acceso: Menú Proceso / Asiento de Cierre – Inicial /Asiento de Cierre 6,7,9/8


Ventana Principal

Ventana Principal*

Descripción de la Ventana Principal

Campo / Opción

Descripción

Asiento de Cierre

Esta opción permite visualizar todas las cuentas del elemento 6,7 y 9 a revertir con la cuenta del elemento 8 ; solo podrá ejecutarse en el mes de clase 8, de lo contrario nos mostrará un mensaje:

Se mostrará la siguiente ventana:

Se visualizará todas las cuentas relacionadas:

  • En el mes de clase 8 (14)
  • S/D: Se muestra el sub diario o registro auxiliar donde se generará el asiento.
  • Asiento: Se muestra el número de asiento a generar.
  • Cuenta: Muestra las cuentas contables que intervienen en el registro y/o en el cierre.
  • Descripción: Muestra el nombre de la cuenta contable.
  • Debe S/ : Muestra los montos de las cuentas contables en la columna del deudor en el tipo de moneda soles.
  • Haber S/: Muestra los montos de las cuentas contables en la columna del acreedor en el tipo de moneda soles.
  • T/C: Se muestra el tipo de cambio por defecto será en 0.00.
  • Debe $: Muestra los montos de las cuentas contables en la columna del deudor en el tipo de moneda dólares.
  • Haber $:Muestra los montos de las cuentas contables en la columna del acreedor en el tipo de moneda dólares.
Botón GENERAR ASIENTO

Permite generar el asiento en el sub diario relacionado. Se procederán a crear asientos contables cerrando las cuentas del elemento 6,7 y 9 / 8.

Nota: Cuando se revisa la hoja de trabajo ésta debe visualizarse de la siguiente manera:

Botón CERRAR

Permite detener o concluir el proceso efectuado por el usuario.

¿Te ha resultado útil este artículo? 1 No 8

¿Cómo podemos ayudarte?