Es el proceso al finalizar el período contable (31 de diciembre); consiste en transferir los saldos de las cuentas temporales (elemento 6, 7 y 9) a una cuenta de resumen neto del periodo ( llamado elemento 8 ) donde la cuenta contable final es asumida por la cuenta 59 Resultados Acumulados. Se denomina así “Cierre contable” porque los asientos del libro diario resumidas en el libro mayor se cierran quedando totalmente en cero.
El resultados del periodo si es positivo es utilidad, o si disminuye por el contrario es una pérdida.
Es importante resaltar que para el cierre contable es necesario la cancelación de las cuentas del elemento 9 contra la cuenta 79, también la 69 y 61 o 69 y 71 de ser el caso para determinar la variación positiva o negativa del elemento 2.
Forma de acceso: Menú Proceso / Asiento de Cierre – Inicial /Asiento de Cierre 6,7,9/8
Ventana Principal
Descripción de la Ventana Principal
Campo / Opción |
Descripción |
Asiento de Cierre Esta opción permite visualizar todas las cuentas del elemento 6,7 y 9 a revertir con la cuenta del elemento 8 ; solo podrá ejecutarse en el mes de clase 8, de lo contrario nos mostrará un mensaje: Se mostrará la siguiente ventana: Se visualizará todas las cuentas relacionadas:
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Botón GENERAR ASIENTO |
Permite generar el asiento en el sub diario relacionado. Se procederán a crear asientos contables cerrando las cuentas del elemento 6,7 y 9 / 8. Nota: Cuando se revisa la hoja de trabajo ésta debe visualizarse de la siguiente manera: |
Botón CERRAR |
Permite detener o concluir el proceso efectuado por el usuario. |